Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130337
Číslo faktúry: FD /0054/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Infra
Adresa:
IČO:
Predmet: uč.pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 61,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.06.2013
Dátum splatnosti: 24.06.2013
Dátum úhrady: 20.06.2013
Súbor: FD_0054_13
Zverejnené: 15.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov