Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9751892881
Číslo faktúry: FD /0063/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 37,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.07.2013
Dátum splatnosti: 16.07.2013
Dátum úhrady: 17.07.2013
Súbor: FD_0063_13
Zverejnené: 27.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov