Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10131424
Číslo faktúry: FD /0061/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodné stočné
Fakturovaná suma s DPH: 150,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2013
Dátum splatnosti: 15.07.2013
Dátum úhrady: 17.07.2013
Súbor: FD_0061_13
Zverejnené: 27.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov