Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7257875271
Číslo faktúry: FD /0081/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 126,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.09.2013
Dátum splatnosti: 15.09.2013
Dátum úhrady: 09.09.2013
Súbor: FD_0081_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov