Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 14:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7210638905
Číslo faktúry: FD /0102/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 20,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.10.2012
Dátum splatnosti: 29.10.2012
Dátum úhrady: 31.10.2012
Súbor: FD_0102_12
Zverejnené: 06.11.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov