Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4182012
Číslo faktúry: FD /0123/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: LUKA TEAM
Adresa:
IČO:
Predmet: BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.12.2012
Dátum splatnosti: 02.01.2013
Dátum úhrady: 19.12.2012
Súbor: FD_0123_12
Zverejnené: 18.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov