Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7300434490
Číslo faktúry: FD /0005/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 30,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 29.01.2013
Dátum úhrady: 24.01.2013
Súbor: FD_0005_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov