Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0747976514
Číslo faktúry: FD /0020/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 39,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2013
Dátum splatnosti: 17.03.2013
Dátum úhrady: 12.03.2013
Súbor: FD_0020_13
Zverejnené: 09.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov