Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7192763332
Číslo faktúry: FD /0021/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 743,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2013
Dátum splatnosti: 17.03.2013
Dátum úhrady: 14.03.2013
Súbor: FD_0021_13
Zverejnené: 09.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov