Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 17:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10130486
Číslo faktúry: FD /0032/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 150,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2013
Dátum splatnosti: 15.04.2013
Dátum úhrady: 22.04.2013
Súbor: FD_0032_13
Zverejnené: 01.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov