Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7297737580
Číslo faktúry: FD /0041/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 156,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.05.2013
Dátum splatnosti: 15.05.2013
Dátum úhrady: 09.05.2013
Súbor: FD_0041_13
Zverejnené: 01.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov