Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051084708
Číslo faktúry: FD /0035/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: O 2
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 0,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.04.2013
Dátum splatnosti: 24.04.2013
Dátum úhrady: 22.04.2013
Súbor: FD_0035_13
Zverejnené: 01.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov