Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5748956026
Číslo faktúry: FD /0034/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 33,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum splatnosti: 17.04.2013
Dátum úhrady: 22.04.2013
Súbor: FD_0034_13
Zverejnené: 01.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov