Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 22:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7114579163
Číslo faktúry: FD /0051/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 66,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2013
Dátum splatnosti: 15.06.2013
Dátum úhrady: 06.06.2013
Súbor: FD_0051_13
Zverejnené: 17.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov