Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7306094555
Číslo faktúry: FD /0055/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 23,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.06.2013
Dátum splatnosti: 28.06.2013
Dátum úhrady: 27.06.2013
Súbor: FD_0055_13
Zverejnené: 15.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov