Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1310301525
Číslo faktúry: FD /0059/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 72,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.06.2013
Dátum splatnosti: 04.07.2013
Dátum úhrady: 27.06.2013
Súbor: FD_0059_13
Zverejnené: 15.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov