Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7192535019
Číslo faktúry: FD /0054/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 74,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Dátum úhrady: 07.06.2012
Súbor: FD_0054_12
Zverejnené: 18.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov