Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2739081408
Číslo faktúry: FD /0055/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 40,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum splatnosti: 17.06.2012
Dátum úhrady: 07.06.2012
Súbor: FD_0055_12
Zverejnené: 18.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov