Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8741071826
Číslo faktúry: FD /0075/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 37,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.08.2012
Dátum splatnosti: 23.08.2012
Dátum úhrady: 09.08.2012
Súbor: FD_0075_12
Zverejnené: 22.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov