Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7154281591
Číslo faktúry: FD /0069/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 68,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2012
Dátum splatnosti: 15.07.2012
Dátum úhrady: 10.07.2012
Súbor: FD_0069_12
Zverejnené: 22.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov