Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6742061473
Číslo faktúry: FD /0085/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 36,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.09.2012
Dátum splatnosti: 17.09.2012
Dátum úhrady: 11.09.2012
Súbor: FD_0085_12
Zverejnené: 22.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov