Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3740075787
Číslo faktúry: FD /0068/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 35,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2012
Dátum splatnosti: 15.07.2012
Dátum úhrady: 10.07.2012
Súbor: FD_0068_12
Zverejnené: 22.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov