Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7212815986
Číslo faktúry: FD /0128/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 18,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.12.2012
Dátum splatnosti: 29.12.2012
Dátum úhrady: 21.12.2012
Súbor: FD_0128_12
Zverejnené: 18.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov