Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7232393360
Číslo faktúry: FD /0006/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 913,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 15.01.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor: FD_0006_12
Zverejnené: 15.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov