Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7200609123
Číslo faktúry: FD /0003/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 22,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.01.2012
Dátum splatnosti: 29.01.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor: FD_0003_12
Zverejnené: 15.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov