Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7201797684
Číslo faktúry: FD /0019/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 15,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.02.2012
Dátum splatnosti: 29.02.2012
Dátum úhrady: 28.02.2012
Súbor: FD_0019_12
Zverejnené: 15.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov