Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7212450537
Číslo faktúry: FD /0021/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 834,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2012
Dátum splatnosti: 15.03.2012
Dátum úhrady: 08.03.2012
Súbor: FD_0021_12
Zverejnené: 15.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov