Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0103/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: alarm
Fakturovaná suma s DPH: 3,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.11.2019
Dátum vystavenia: 28.11.2019
Dátum splatnosti: 12.12.2019
Dátum úhrady: 29.11.2019
Súbor: FD_0103_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov