Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120187
Číslo faktúry: FD /0041/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Infra
Adresa:
IČO:
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 11,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.03.2012
Dátum splatnosti: 13.04.2012
Dátum úhrady: 24.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 30.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov