Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7154204650
Číslo faktúry: FD /0038/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 457,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2012
Dátum splatnosti: 15.04.2012
Dátum úhrady: 19.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 30.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov