Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7237495424
Číslo faktúry: FD /0045/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 175,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.05.2012
Dátum splatnosti: 15.05.2012
Dátum úhrady: 07.05.2012
Súbor: FD_0045_12
Zverejnené: 27.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov