Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7738088627
Číslo faktúry: FD /0048/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 35,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012
Dátum úhrady: 11.05.2012
Súbor: FD_0048_12
Zverejnené: 27.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov