Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2013002
Číslo faktúry: FD /0085/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa:
IČO:
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 83,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.09.2013
Dátum splatnosti: 28.09.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0085_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov