Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2014002
Číslo faktúry: FD /0064/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 107,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2014
Dátum vystavenia: 07.07.2014
Dátum splatnosti: 21.07.2014
Dátum úhrady: 15.07.2014
Súbor: FD_0064_14
Zverejnené: 29.09.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov