Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201503
Číslo faktúry: FD /0082/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 113,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2015
Dátum vystavenia: 07.08.2015
Dátum splatnosti: 21.08.2015
Dátum úhrady: 27.08.2015
Súbor: FD_0082_15
Zverejnené: 01.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov