Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201502
Číslo faktúry: FD /0069/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 101,51
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.07.2015
Dátum vystavenia: 03.07.2015
Dátum splatnosti: 17.07.2015
Dátum úhrady: 13.07.2015
Súbor: FD_0069_15
Zverejnené: 01.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov