Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017001
Číslo faktúry: FD /0034/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 126,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.04.2017
Dátum vystavenia: 03.04.2017
Dátum splatnosti: 17.04.2017
Dátum úhrady: 06.04.2017
Súbor: FD_0034_17
Zverejnené: 07.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov