Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0112/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace
Fakturovaná suma s DPH: 121,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.12.2019
Dátum vystavenia: 18.12.2019
Dátum splatnosti: 01.01.2020
Dátum úhrady: 18.12.2019
Súbor: FD_0112_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov