Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7446821426
Číslo faktúry: FD /0015/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Západoslovenská energetik
Adresa:
IČO:
Predmet: el.
Fakturovaná suma s DPH: 130,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 19.02.2013
Dátum úhrady: 20.02.2013
Súbor: FD_0015_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov