Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2012210039
Číslo faktúry: FD /0122/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TEAM Hurbanič
Adresa:
IČO:
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.12.2012
Dátum splatnosti: 20.12.2012
Dátum úhrady: 19.12.2012
Súbor: FD_0122_12
Zverejnené: 18.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov