Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6744036640
Číslo faktúry: FD /0107/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 41,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.11.2012
Dátum splatnosti: 17.11.2012
Dátum úhrady: 07.11.2012
Súbor: FD_0107_12
Zverejnené: 18.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov