Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7310787554
Číslo faktúry: FD /0098/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 27,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.10.2013
Dátum splatnosti: 29.10.2013
Dátum úhrady: 25.10.2013
Súbor: FD_0098_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov