Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7309602339
Číslo faktúry: FD /0091/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 53,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.09.2013
Dátum splatnosti: 12.10.2013
Dátum úhrady: 03.10.2013
Súbor: FD_0091_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov