Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21303738
Číslo faktúry: FD /0017/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: RAABE
Adresa:
IČO:
Predmet: aktualizácie
Fakturovaná suma s DPH: 41,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.02.2013
Dátum splatnosti: 05.03.2013
Dátum úhrady: 28.02.2013
Súbor: FD_0017_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov