Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 00:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130605
Číslo faktúry: FD /0024/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa:
IČO:
Predmet: aktualizácie programov
Fakturovaná suma s DPH: 227,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2013
Dátum splatnosti: 29.03.2013
Dátum úhrady: 25.03.2013
Súbor: FD_0024_13
Zverejnené: 09.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov